Propuestas de mejora al sistema de control interno en el proceso de admisión de créditos para la pequeña y microempresa de una institución financiera mediante la implementación del COSO 2013
En los últimos cinco años, la Entidad Financiera ha experimentado un rápido crecimiento soportado por el continuado desarrollo de los diferentes actores de la economía peruana. Por tal razón, la Gerencia de la Unidad de Riesgos Minorista se ve enfrentada a la necesidad de crear, adaptar y mejorar su...
Main Authors: | Caffo Abanto, Evelyn Arelly, Marengo Arrese, Gina Genoveva, Criollo Cueva, Rosa Elvira |
---|---|
Format: | Dissertation |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad del Pacífico
2018
|
Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/11354/2265 |
Similar Items
-
Principio de independencia en la auditoría de PyMEs: Análisis comparativo de normativa nacional e internacional y evidencia empírica para la Argentina
by: Karenina Schlaps, et al.
Published: (2015-12-01) -
Auditoría financiera y recuperación de crédito en clientes PYMES del Banco de Crédito
by: Karhy Cipriano Urtecho
Published: (2015-12-01) -
Determinantes de la continuidad en la contratación de la auditoría de forma voluntaria: evidencia para el caso de España
by: Estefanía Palazuelos Cobo, et al.
Published: (2016-09-01) -
Determinantes de la continuidad en la contratación de la auditoría de forma voluntaria: evidencia para el caso de España
by: Estefanía Palazuelos Cobo, et al.
Published: (2017-01-01) -
Variables determinantes de la probabilidad de incumplimiento de un microcrédito en una entidad microfinanciera del Perú, una aproximación bajo el modelo de regresión logística binaria
by: Calixto Salazar, María Milagros, et al.
Published: (2011)