Incidencias del control interno en el área de compras y la optimización de la gestión. Caso: Entidad Bancaria en el distrito de San Isidro de Lima Metropolitana año 2016 - 2017

La presente Tesis tiene la finalidad de comprobar la “INCIDENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE COMPRAS Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA AÑO 2016-2017”. El tema elegido fue motivo de investigación debido a que, en el distr...

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Bibliographic Details
Main Author: Mormontoy Madueño, André Benjamín
Other Authors: Calderón Moquillaza, Julio
Language:Spanish
Published: Universidad Ricardo Palma 2018
Subjects:
Online Access:http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/1378
Description
Summary:La presente Tesis tiene la finalidad de comprobar la “INCIDENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE COMPRAS Y LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA AÑO 2016-2017”. El tema elegido fue motivo de investigación debido a que, en el distrito de San Isidro existen entidades bancarias, las cuales podrían alcanzar un mejor desarrollo en sus procesos Internos, la cuantificación del Riesgo Operacional y la dirección de personas si supieran utilizar las herramientas necesarias para optimizar su gestión. La investigación se planteó como objetivo general analizar, si las incidencias del control interno en el área de compras influye en la Optimización de su Gestión de una entidad; el mismo que en su estructura abarcó desde el Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, terminando con las Fuentes de información y Anexos correspondientes, dándole de esta forma integridad al trabajo realizado. Con el trabajo de campo, realizado durante el año 2017, se determinó que la aplicación de la metodología de la investigación científica, fue aplicada desde el planteamiento, el manejo de la información para el desarrollo de la parte teórico conceptual; así como también los objetivos, hipótesis y todos los otros aspectos vinculados al estudio; para finalmente, llevar a cabo la contrastación de las hipótesis para llegar a las Conclusiones, Recomendaciones y otros aportes de la Tesis. Como resultado de esta Tesis debemos concluir que nuestro aporte servirá como base y consulta para el apoyo a las áreas de compras de las entidades Bancarias, ya que estamos conscientes de que en su gestión confrontan innumerables limitaciones y dificultades. This thesis aims to verify the "INCIDENTS OF INTERNAL CONTROL IN THE AREA OF PURCHASES AND THE OPT.IMIZATION OF THE MANAGEMENT OF A BANK ENTITY IN THE DISTRICT OF SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA". The chosen topic was a reason for investigation, because in the San Isidro district there are banking entities, which could achieve a better development in their internal processes, a better implementation of the Operational Risk Management Framework and the management of people if they knew how to use the necessary tools to optimize their management. The general objective of the investigation was to analyze whether the effects of internal control in the purchasing area influence the Optimization of its Management of an entity; The same that in its structure covered from the Problem Approach, Theoretical Framework, Methodology, Results, Conclusions and Recommendations, ending with the Sources of information and corresponding Annexes, thus giving integrity to the work done. With fieldwork, carried out during 2017, it was determined that the application of scientific research methodology was applied from the approach, information management for the development of the theoretical conceptual part; As well as the objectives, hypotheses and all other aspects related to the study; To finally carry out the testing of the hypotheses to arrive at the Conclusions, Recommendations and other contributions of the Thesis. As a result of this thesis we must conclude that our contribution will serve as a basis and consultation for the support to the areas of purchases of the banking entities, since we are aware that in their management they confront innumerable limitations and difficulties.